| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
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ZD13343F84 Ordine prot.n.6094 del 01-01-2021 (mascherine FFP2) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BATTISTELLA Snc di F.Pizzato & C. 02321690279 |
750.00 |
01/10/2021 11/11/2021 |
750.00 |
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ZD932DE51D ordine prot.n.5045 del 30-08-2021 (materiale vario utile per la prevenzione anti COVID) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Gruppo Spaggiari SPA 00150470342 |
604.82 |
30/08/2021 16/09/2021 |
604.82 |
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ZE733D2240 Ordine prot.n.7422 del 9/11/2021 (corso formazione pensioni) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Gruppo Spaggiari SPA 00150470342 |
72.00 |
09/11/2021 25/11/2021 |
72.00 |
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ZE8312FC76 ordine prot.n.2393 del 30-03-2021 (monitor 86" con carrello elettrico) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TE.MA UFFICIO SRL 02175220272 |
4020.00 |
30/03/2021 19/05/2021 |
4020.00 |
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ZE933F84A4 Ordine prot.n.7694 del 18/11/2021 (materiale pronto soccorso) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Gruppo Spaggiari SPA 00150470342 |
375.11 |
18/11/2021 14/12/2021 |
375.11 |
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ZED30BC891 Ordine prot.n.1544 dell'1-03-2021 (kit Lego e Arduino) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Campustore - Media Direct SRL Brand 02409740244 |
2035.00 |
01/03/2021 31/03/2021 |
2035.00 |
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ZF230B7E6B Convenzione prot.n.1688 del 5-03-2021 (Corso formazione Google Classroom in ambiente G-Suite) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARETE FORMAZIONE S.R.L. 94079190719 |
2100.00 |
05/03/2021 18/06/2021 |
2100.00 |
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ZF330F8238 Ordine prot.n.1881 dell' 11-03-2021 (attrezzature sportive scuole secondarie) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VOLLEY & SPORT s.r.l. 08552720016 |
1928.84 |
11/03/2021 19/05/2021 |
1928.84 |
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ZF3313345F ordine prot.n.2434 del 31-03-2021 (notebook con fondi Istituto #PNSD7) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AEMME SYSTEM SRL 03296900271 |
2975.00 |
31/03/2021 26/05/2021 |
2975.00 |
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ZF83010092 Ordine prot.n.6602 del 31-12-2020 (manutenzione e assistenza software) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARGO SOFTWARE S.R.L. 00838520880 |
2768.00 |
31/12/2020 31/12/2021 |
2768.00 |
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ZOA30F116A Ordine prot.n.1800 del 9-03-2021 (riparazione atomizzatore) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Mistretta SRL 03340340276 |
77.00 |
09/03/2021 31/03/2021 |
77.00 |
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Z092E7695F Ordine prot.n.3941 del 25-09-2020 (tappeto sintetico sc.Bellini) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONSORZIO SOCIALE UNITARIO - G.ZORZETTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 02894130273 |
1248.00 |
25/09/2020 17/03/2021 |
1248.00 |
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Z112E637A9 Assicurazione alunni a.s.2020-21 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
AmbienteScuola s.r.l. 03967470968 |
7892.50 |
22/10/2020 09/02/2021 |
7892.50 |
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Z252FE95E4 Ordine prot.n.6565 del 21-12-2020 (materiale igienico-sanitario) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Mistretta SRL 03340340276 |
3794.25 |
21/12/2020 09/02/2021 |
3794.25 |
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Z472D9C5F7 Trattativa diretta MEPA prot.n.3043 del 15/07/2020 (servizio DPO) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AEMME SYSTEM SRL 03296900271 |
2100.00 | 15/07/2020 | 1400.00 |
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Z502F69E57 Ordine prot.n.5756 del 26-11-2020 (modem e connettività) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Telecom Italia S.p.A. 00488410010 |
500.00 |
26/11/2020 17/06/2021 |
500.00 |
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Z8B2B94A4F Compenso RSPP a.s.2019-20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANTOAN ADRIANO MNTDRN59D17B493M |
3112.34 |
16/01/2020 04/08/2020 |
3112.34 |
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ZFA2F89CE7 Ordine prot.n.6117 del 9-12-2020 (notebook e carrello stazione di ricarica) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNOCAD S.R.L. 03479130266 |
6365.00 |
09/12/2020 09/02/2021 |
6365.00 |
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55164774D4 PULIZIA SCUOLE anni 2016-2020 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.SOGGETTA DIREZ COORD DI MANUTENCOOPSOCCOOP 02402671206 |
199041.13 |
23/01/2016 18/10/2021 |
199041.13 |
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Z6A1C22A79 TE.MA Ufficio SRL - Saldo costo copie noleggio fotocopiatrici anno 2020 |
01-PROCEDURA APERTA |
TE.MA UFFICIO SRL 02175220272 |
12429.52 |
01/01/2017 31/03/2021 |
12429.52 |